近日,為進一步跟進內(nèi)審進度、強化審計成效、把控審計質(zhì)量、降低審計風險,我院審計科組織第三方審計在濟舟室召開了2024年度內(nèi)部審計項目業(yè)務(wù)推進會。
會議中,第三方審計就前期審計工作的進展和目前已發(fā)現(xiàn)的問題進行了詳細的反饋,并對后續(xù)審計工作做出了詳細的安排。圍繞審計發(fā)現(xiàn)的問題,大家進行了細致地討論溝通,并梳理了問題清單。審計科積極協(xié)調(diào)各責任科室,對發(fā)現(xiàn)的問題進行進一步核實確認,并尋找解決問題的方法,確保發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時解決。
