近日,我院召開2024年第1次審計委員會,審計委員會副主任賴勁東主持會議。會議中學(xué)習(xí)了2023年11月國家衛(wèi)生健康委辦公廳印發(fā)《衛(wèi)生健康行業(yè)內(nèi)部審計基本指引(試行)等7個工作指引》。
會議根據(jù)2024年1月《內(nèi)部審計準(zhǔn)則》的要求,審議并通過了2024年度醫(yī)院內(nèi)部審計工作計劃。賴勁東從各專項內(nèi)部審計方面、財務(wù)管理內(nèi)部控制方面深入剖析經(jīng)濟(jì)運(yùn)營過程中存在的問題與改進(jìn)的空間,提出了完善制度建設(shè)、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)、加大監(jiān)督力度等可行性建議。
我院院長陶春潮部署整改工作安排和總結(jié)發(fā)言。會議中陶春潮強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)運(yùn)營是審計工作的重要內(nèi)容,審計工作具有獨立性、全面性和權(quán)威性的特點,審計要發(fā)揮監(jiān)督、評價、控制、服務(wù)的功能。要求審計科堅決采取有效措施予以整改,確保醫(yī)療資源都能得到合理、高效的利用,保障財務(wù)管理合規(guī)透明,業(yè)務(wù)操作符合國家法律法規(guī)和行業(yè)規(guī)范。
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