近日,我院審計(jì)科組織第三方審計(jì)召開2022年度財(cái)務(wù)年報(bào)和專項(xiàng)審計(jì)管理效益問題剖析專題會。醫(yī)院審計(jì)科、年報(bào)審計(jì)組和專項(xiàng)審計(jì)組相關(guān)人員參會,會議由審計(jì)科張琳主持。
會議中第三方審計(jì)介紹審計(jì)的工作進(jìn)度和完成情況,并溝通審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題。向第三方審計(jì)傳達(dá)“以發(fā)現(xiàn)問題為導(dǎo)向,加強(qiáng)第三方審計(jì)的力度”的基調(diào),并強(qiáng)調(diào)審計(jì)工作的重點(diǎn)領(lǐng)域。
會上強(qiáng)調(diào),在專項(xiàng)審計(jì)和2022年度財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)中重點(diǎn)關(guān)注醫(yī)院付款方式是否與國家政策相沖突;運(yùn)營績效中醫(yī)生的收入杜絕與檢查開單直接掛鉤;重點(diǎn)排查醫(yī)院關(guān)鍵崗位的內(nèi)部控制(2020版)是否存在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);重點(diǎn)聚焦資產(chǎn)管理情況和設(shè)備的驗(yàn)收情況。
在2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)中加強(qiáng)對三公經(jīng)費(fèi)的檢查,檢查是否存在“小金庫”和“賬外賬”的情況。在大型醫(yī)院設(shè)備績效審計(jì)中,重點(diǎn)關(guān)注采購及管理使用過程中的薄弱環(huán)節(jié),加強(qiáng)醫(yī)院內(nèi)部精細(xì)化管理,合理配置和有效利用大型醫(yī)療設(shè)備,提高大型醫(yī)療設(shè)備的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益,保證國有資產(chǎn)的保值增值。